Льгота по ндфл 1с8

НДФЛ в 1С 8

Любые начисления физическим лицам производятся по коду дохода. Для этого в программе существует справочник «Виды доходов НДФЛ». Чтобы посмотреть и, при необходимости, скорректировать справочник, нужно вернуться к окну «Настройки зарплаты». Развернем раздел «Классификаторы» и нажмем на ссылку «НДФЛ»:
Наиболее важная настройка, без нее не удастся сдать отчетность в контролирующие органы. Зайдем в справочник «Организации» (меню «Главное» – «Организации»). Выбрав нужную организацию, нажимаем кнопку «Еще…». Из выпадающего списка выбираем «Регистрация в налоговых органах»:

Предоставление вычетов по НДФЛ в 1С Бухгалтерии

Внести в программу необходимую информацию можно с помощью специальной формы, где указываются доходы, получаемые им на предыдущем месте работы. Для ее открытия достаточно пройти по ссылке в разделе меню с параметрами НДФЛ. В ней следует указать год, за который требуется внести сведения о вознаграждении, а затем заполнить месяцы с вводом размера доходов, которые облагаются по стандартной ставке.
В случае изменения размера льгот, их перечня или других параметров, описанный справочник автоматически обновляется при наличии действующего соглашения 1С ИТС, что позволяет вести в 1С Бухгалтерии учет в полном соответствии с требованиями нормативных актов и минимизировать риски штрафных санкций со стороны контролирующих органов. В случае отсутствия такого договора потребуется внести необходимые корректировки вручную.

1С Зарплата и Управление Персоналом — в примерах

В организацию на работу устраивается сотрудник, который является иностранным гражданином и на момент приема на работу (10.01.2014) пребывает на территории РФ менее 183 календарных дней. Поэтому ему устанавливается статус «Нерезидент». В результате НДФЛ за январь и февраль рассчитывается по ставке в 30%.
В этой форме присутствует три табличные части. Первая табличная часть называется «Право на личный стандартный вычет». Здесь заполняются сведения, если сотрудник имеет право на вычеты с кодом 104 и 105, соответственно 500 руб. и 3000 руб. Почитать подробнее о том, кто имеет право на эти вычеты Вы можете в статье 218 НК РФ пункт 1 пп. 1 и 2 соответственно. Если требуется ввести один из этих вычетов, то в табличной части надо создать строчку, в которой указать Дату, указать, что с этой даты он применяется и выбрать код нужного вычета.

Инфо-ресурс 1С 8

В табличной части документа с помощью клавиши Insert или кнопкой «Добавить» создаем новую строку. С помощью кнопки «…» или клавиши F4 выбираем принятого сотрудника из справочника «Сотрудники организации». В колонке «Льгота» с помощью кнопки «…» или клавиши F4 выбираем льготу из справочника «Виды льгот работников организаций». В колонке «Дата изменения» ставим дату или нажимаем клавишу F4 (появится календарь – выбираем необходимую дату и нажимаем клавишу «Enter»). В колонке «Актуальность» ставим галочку.
В заголовке документа проставляем необходимую дату (набираем вручную или нажимаем клавишу F4 (появится календарь – выбираем необходимую дату и нажимаем клавишу «Enter»)). Поле «Организация» заполнится автоматически. Если в программе ведется несколько фирм, то с помощью кнопки «…» или клавиши F4 выбираем необходимую организацию. Поле «Ответственный» заполнится автоматически.

Обратите внимание =>  Платят ли в иркутске северные надбавки

Кому положены льготы по НДФЛ в 2019 году

Вид вычета Ограничения Документы Статья НК Стандартные На труженика Вычеты в сумме 500 р. и 3 000 р. предоставляются ежемесячно определенным категориям лиц Заявление и бумаги, подтверждающие право на льготу 218
Если сотрудник воспитывает ребенка-инвалида, он вправе ежемесячно получать от работодателя вычет по НДФЛ в размере 12 000 р. Для этого потребуется составить заявление и принести документ о рождении и справку об инвалидности. Одиноким родителям льгота предоставляется вдвойне.

Предоставление стандартных вычетов в 1С Бухгалтерия 8

По общим правилам вычет предоставляется на ребенка в возрасте до 18 лет или до 24 лет, в случае очной формы обучения. Вычет полагается до конца года, в котором ребенку сотрудника исполнилось 18 или 24 года. Если обучение закончено до того момента, как ребенку исполнилось 24 года, стандартный вычет перестает представляться начиная с месяца, следующего за тем, в котором обучение прекратилось.

  • 3 000 рублей, перечень физических лиц, которым он предоставляется, указан в под­пункте 1 пункта 1 статьи 218 НК РФ. Например, это лица, которые пострадали на атомных объектах в резуль­тате испытаний ядер­ного оружия и радиационных аварий или являются инвалидами Великой Отече­ственной Войны и т.д.
  • 500 рублей, перечень физических лиц, которые имеют на него право, указан в под­пункте 2 пункта 1 статьи 218 НК РФ. Например, это Герои Советского Союза или Российской Федерации, лица, награждённые орденом Славы трех степеней, лица, являющиеся инвалидами с детства и т.д.

Работа с НДФЛ в 1С 8

Начисление НДФЛ в 1С 8.3 производится документами «Начисление зарплаты и взносов» (для ЗУП) и «Начисление зарплаты» (для программы 1С Бухгалтерия). После нажатия на кнопку «Заполнить» в табличной части документов можно увидеть суммы начисленного НДФЛ в разрезе сотрудников, видов доходов, мест получения дохода (подразделений) и дат получения дохода.
Установка законодательно установленных значений для программы 1С:ЗУП производится в режиме «Настройка», команда «Редактирование законодательных значений». Для программы 1С:Бухгалтерия установка значений вычетов по НДФЛ производится в режиме «Администрирование», команда «Параметры учета», ссылка «Настройка зарплаты».

Обратите внимание =>  Дают Ли Ветерана Труда В Ставропольском Крае Просто За Стаж

Налог на доходы физических лиц в программе «1С: Бухгалтерия 8 (ред

Если начисления или вычеты были отредактированы, необходимо перейти на закладку «НДФЛ» и нажать «Рассчитать». В нашем примере при расчете НДФЛ Клименко налогооблагаемая база уменьшилась на сумму вычета, налог рассчитан исходя из этого. Кроме того, видно, что Пономареву НДФЛ не начислен, так ранее для него был зарегистрирован имущественный вычет на сумму, превышающую месячный доход. Также на этой закладке можно редактировать непосредственно суммы начисленного налога:
Существует возможность ручной корректировки НДФЛ и имущественных вычетов в самом документе «Начисление заплаты работникам». Для этого в нем нужно установить флаг «Корректировка расчета НДФЛ». На закладке «Начисления» можно редактировать суммы начислений, коды и суммы вычетов. Зарегистрируем для сотрудника Клименко вычет 5000 руб., связанный с убытком по операциям с ценными бумагами:

Имущественные налоговые вычеты в 1С ЗУП

Для примера можно рассмотреть ситуацию, когда сотрудник с заработной платой в 50 000 рублей (соответственно, НДФЛ составляет 6 500 рублей) обращается в марте текущего года в организацию с заявлением о предоставлении ему имущественного вычета в размере 170 000 рублей на приобретение квартиры (150 000 рублей – непосредственно затраты на приобретение, 20 000 рублей – затраты на проценты по кредиту). В таком случае ему уже был начислен НДФЛ за январь и февраль в размере 13 000 рублей. Он признается излишне уплаченным. Кроме того, за январь, февраль и март сотруднику предоставляется льгота на всю сумму дохода (50 000 рублей каждый месяц).
Если сотрудник продал недвижимость или другое имущество за сумму дороже, чем приобрел, НДФЛ начисляется на разницу между продажной ценой и ценой покупки. Иными словами, сотрудник имеет право вычесть затраты на приобретение имущества от суммы полученного дохода. Такой вычет предоставляется только налоговым органом, а в информационной системе Зарплата и управление персоналом он не отражается.

Льгота по ндфл 1с8

Также рекомендуется получить от сотрудника справку 2 НДФЛ с предыдущего места, где он был трудоустроен. Следует отметить, что при увольнении работника, и при выплате ему компенсации за отпуск, который не был использован, также следует производить стандартные вычеты из НДФЛ.
Необходимо отметить, что в решении 1С Бухгалтерия 8.3 реализован алгоритм проверки возможности применения описываемых льгот для сотрудника. Это требуется для тех вычетов, по которым установлено ограничение в виде максимальной суммы дохода. Данная проверка запускается при выполнении процедуры начисления зарплаты. На вкладке с суммами НДФЛ следует указать положенные работнику вычеты, и программа автоматически проверит возможность их применения. Если ограничение нарушено, будет выведено на экран соответствующее предупреждение, что позволят избежать ошибок при расчете НДФЛ, а значит, и проблем с ИФНС.

Обратите внимание =>  Замена Стеклопакета Косгу 2019

Кому положены льготы по НДФЛ в 2019 году

Стандартный вычет на отпрыска положен каждому из родителей. Его базовая величина зависит от количества отпрысков. Если отец (мать) при разводе откажется от вычета в пользу матери (отца) малыша, который будет в дальнейшем ухаживать за ним, то последний будет получать вычет вдвойне.
Статья 218. Стандартные налоговые вычеты На отпрыска Положен отцу, матери, опекунам, усыновителям в сумме от 1 400 р. до 24 000 р. в зависимости от количества отпрысков, их здоровья, статуса получателя Имущественные На приобретение или строительство недвижимости Право на вычет дается раз в жизни. Вычет равен сумме расходов, но не более 2 млн. р. Заявление и уведомление от ИФНС 220 На проценты по кредитам на приобретение имущества Предоставляется 1 раз на 1 объект. Кредит с 01.01.2014: вычет равен затратам, но не более 3 млн. р. Кредит до 01.01.14: размер вычета неограничен. Социальные На терапию Вычет дается на некоторые виды медуслуг, лекарства и т. д. Равен затратам по факту, но не более 120 тыс. р. в год Заявление, уведомление от ИФНС о праве на вычет 219

Оформление социального вычета в 1С Бухгалтерия 8

Программа «1С:Предприниматель 8» — создана для ведения бухгалтерского учета и составления отчетности индивидуальными предпринимателями ИП, ЧП, ПБОЮЛ. Программа позволяет вести Книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
«Программа 1С Бухгалтерия 8 создана для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной регламентированной отчетности, на коммерческих предприятиях: оптовую и розничную торговлю, комиссионную торговлю, оказание услуг, производство и тому подобное.